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员工的福利费要怎么做账
实际发生时福利费应通过应付职工薪酬科目。月末应分配到管理费用中。
企业计提福利费的会计分录为:
(1)发生福利费支出时:
借:应付职工薪酬--职工福利费
贷:现金等
(2)月末,分配时:
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
(3)结转损益时:
借:本年利润
贷:管理费用-福利费
给国外怎么开票
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给国外怎么开票
给国外的客户开发票是商业发票。商业发票是出口方向进口方开列发货价目清单,是买卖双方记账的依据,也是进出口报关交税的总说明。
商业发票的作用有以下几方面:
(1)可供进口商了解和掌握装运货物的全面情况;
(2)作为进口商记账,进口报关,海关统计和报关纳税的依据;
(3)出口商凭以发票的内容,逐笔登记入账。在货物装运前,出口商需要向海关递交商业发票,作为报关发票,海关凭以核算税金,并作为验关放行和统计的凭证之一;
(4)在不用汇票的情况下,发票可以代替汇票作为付款依据;另外,一旦发生保险索赔时,发票可以作为货物价值的证明等。